[公告] 聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告取得會計師內部控制審查報告公開資訊觀測站 (2024-03-29 17:17:55)

第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
對公司內部控制制度的有效性進行評價
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/29
5.意見類型:2023年12月31日財務報告內部控制具有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
加密貨幣
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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