第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/23
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/10/01~113/09/30
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依證交所113年10月15日函文,
台証上一字第1131804638號函辦理。取得非簽證會計師對審查期間112/10/01~
113/09/30之翔耀對子公司之監理,及對勁耘內控制度專案審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/23
5.意見類型:內部控制制度設計及執行有效之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無