[公告] 虹揚-KY:公告本公司取得會計師108年度內部控制制度專案審查報告公開資訊觀測站 (2020-03-30 18:46:08)

第29款

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循「臺灣證券交易所股份有限公司
外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/30
5.意見類型:出具內部控制制度有效之審查報告
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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